MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

 

 

 

98. Nr 98/2009 z dnia 20 marca 2009r.

98. Nr 98/2009 z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

Zarządzenie Nr  98/2009
 
Prezydenta  Miasta  Kielce
 
z dnia  20  marca  2009r.
 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.  zarządza się, co następuje:

 
§ 1.
 

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r. oraz Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.139.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

 

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.139.650 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 
§ 2.
 

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 
§ 3.
 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.

 
§ 4.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
U z a s a d n i e n i e
 

do zarządzenia Nr 98/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

 

1. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

- Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

 

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-008/09 z dnia 11.03.2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 156.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie na 1 pracownika) zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

 

- Dział 852 – zadania własne Powiatu

 

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-008/09 z dnia 11.03.2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie na 1 pracownika) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009, z tego w:

 

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85201/ - 4.500 zł,

 

- domach pomocy społecznej /rozdział 85202/ - 3.000 zł,

 

- ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych /rozdział 85226/ - 1.500 zł.

 

2. Wydział Budżetu oraz Kielecki Inkubator Technologiczny

 

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

 

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 974.650 zł, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu „Prosta droga do przyszłości: budowa rozwiązań systemowych w ramach RSI świętokrzyskie”,w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz budżetu państwa (25%).

 

II. Przeniesienia planu wydatków w ramach działu

 

1. Wydział Organizacyjny

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 55.896 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:

 

a/ zadania własne gminy – 50.008 zł, w tym:

 

- rozdział 75011 – 9.997 zł,

 

- rozdział 75023 - 40.011 zł;

 

b/ zadania własne Powiatu /rozdział 75020/ - 5.886 zł.

 

2. Wydział Spraw Obywatelskich

 

Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Powiatu

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł na odsetki, wynikające ze zwrotu opłaty za karty pojazdu wydane w latach 2003-2006.

 

Autor:  Beata Rębosz Wydział Budżetu Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu
Data utworzenia:  24 marzec 2009 08:26 Data publikacji:  24 marzec 2009 12:31
Wersja:  1.1