MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
![]() |
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. oraz Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 106.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 106.396 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego zarządu Dróg.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
do zarządzenia Nr 80/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-002/09 z dnia 23.02.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106.396 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, w części dotyczącej zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi w 2009 r., z przeznaczeniem na przesunięcie 2 etatów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dniem 1 stycznia 2009 r.
- Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 3.500 zł na zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, w związku z realizacją projektu „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Dział 852 – zadania własne Powiatu
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 295.053 zł na wkład własny (10,5% z planu 2.810.028 zł) do projektu „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-26-007/08-00 zawartą w dniu 07.10.2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, a Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
a/ pomoc finansową dla uczestników projektu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/rozdział 85201/ - 179.851 zł, w tym na:
- usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze /rozdział 85201/ - 21.411 zł,
- utrzymanie czworga dzieci – uczestników projektu przez okres 10 miesięcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” - 158.440 zł;
b/ pomoc finansową na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki - dla uczestników projektu - osób opuszczających rodziny zastępcze /rozdział 85204/ - 115.202 zł.
Dział 754, rozdział 75421 – zadania własne Powiatu
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł na zakup niezbędnych usług związanych z tworzeniem Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 426.710 zł z zadania pn. „Lokalne inicjatywy (ul. Żurawia, Bąkowa, Kurpińskiego)”/rozdział 60016/ na:
- zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” /rozdział 60015/ - 399.430 zł,
- zadanie pn. „Ul. Orzeszkowej”/rozdział 60016/ – 27.280 zł.
Powyższych zmian dokonano celem zakończenia procedur przetargowych.
Autor: Beata Rębosz Wydział Budżetu | Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu |
Data utworzenia: 16 marzec 2009 11:42 | Data publikacji: 23 marzec 2009 11:44 |
Wersja: 1.1 |