MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r.; Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. oraz Nr XLIV/1047/2009 i Nr XLIV/1048/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
13.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
13.020 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Organizacyjnego oraz dyrektorom: Biura Rady Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
do zarządzenia Nr 455 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych
Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy
Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-271/09-00 zawartą w dniu 30.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 Projektu: „WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.020 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.
II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 60.784 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
ydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
· Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 820 zł, z tego na:
- zakup materiałów promocyjnych – 230 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach projektu „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym”– 590 zł.
· Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 80 zł na realizację projektu „Jestem przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM.”
Wydział Organizacyjny
Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 11.040 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dział 750, rozdział 75020 – zadania własne Powiatu
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
· Dział 852, rozdział 85203– zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.697 zł na zakup materiałów do terapii w Klubach Seniora.
· Dział 852, rozdział 85219– zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 659 zł, w tym na:
- wynagrodzenie, wynikające z umowy – zlecenia za archiwizowanie dokumentów – 655 zł,
- opłatę kosztów egzekucji komorniczej – 4 zł.
· Dział 852, rozdział 85228– zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 24.408 zł na opłacenie kosztów usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych.
· Dział 852, rozdział 85295– zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 2.955 zł, w tym na zakup środków żywności (1.933 zł) i koszty remontu samochodu służbowego dla kuchni MOPR (1.022 zł).
Biuro Rady Miejskiej
Dział 750, rozdział 75022 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 587 zł na działalność bieżącą Biura Rady Miejskiej.
Kielecki Park Technologiczny
Dział 150, rozdział 15013 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 12 zł na realizację projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)”.
III. Zmiana nazwy zadania inwestycji rocznych
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 853 dokonano zmiany nazwy zadania z „Zakup 2 szt. tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 ul. Dygasińskiego 6” na „Zakup 3 szt. tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 ul. Dygasińskiego 6”.
Autor: Beata Rębosz Wydział Budżetu | Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu |
Data utworzenia: 31 grudzień 2009 09:49 | Data publikacji: 6 styczeń 2010 08:55 |
Wersja: 1.1 |