MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

 

 

 

288. Nr 288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009r.

288. Nr 288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

Zarządzenie  Nr 288/2009
 
Prezydenta  Miasta  Kielce
 
z dnia 12 sierpnia  2009r.
 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

 
§ 1.
 

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 173.978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

 

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 173.978 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 
§ 2.
 

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 
§ 3.
 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Spraw Obywatelskich; Gospodarki Komunalnej oraz dyrektorom: Biura Rady Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 
§ 4.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
U z a s a d n i e n i e
 

 

 

do zarządzenia Nr 288/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

 

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

 

 

- dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu    4.500 zł,

 

- dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu    3.000 zł,

 

- dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy  150.478 zł,

 

- dział 852, rozdział 85226 – zadania własne Powiatu    1.500 zł.

 

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-068/09 z dnia 27.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 159.478 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

 

- dział 801, rozdział 80195 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

Zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2009/DKOW/2103 (DKOW-1/GP-512-12/09-70) z dnia 21 lipca 2009r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Kielce zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.500 zł na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Środki przeznacza się na zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich, według zapotrzebowania określonego przez szkołę.

 

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

 

1. Z Biura Rady Miejskiej do Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Dział 750, z rozdziału 75022 do rozdziału 75095 – zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło na wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar poległych w trakcie bombardowań w Kielcach w pierwszych dniach września 1939r., w 70-rocznicę tego wydarzenia.

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

·    Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł na remont zaplecza kuchennego w kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kołłątaja 4.

 

Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.230 zł na koszty szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej /1.080 zł/ i delegacji służbowej /150 zł/.

 

3. Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 4.500 zł na koszty wykonania opracowania pn. „Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Gminę Kielce”, wynikającego z zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

 

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 14.480 zł z zadań pn. „Budowa parkingu przy Al. Na Stadion – dokumentacja + realizacja” /12.080 zł/ i pn. „Zagospodarowanie przy boisku do koszykówki w zakresie małej architektury przy ul. Piaseczny Dół – dokumentacja + realizacja” /2.400 zł/ na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sosnowej ”.

 

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

 

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 7.100 zł na zapłatę czynszu na rzecz PKP S.A. za najem budynku wieżyczki dla Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

 

Autor:  Beata Rębosz Wydział Budżetu Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu
Data utworzenia:  13 sierpień 2009 09:09 Data publikacji:  20 sierpień 2009 14:34
Wersja:  1.1