MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.297.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.297.282 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjnego, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
do zarządzenia Nr 277/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy
Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-065/09 z dnia 17.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.294.564 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259).
Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział 801, rozdział 80103 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie przejęcia przez Miasto Kielce zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.718 zł na realizację powyższego zadania, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Gminy Masłów. Powyższa kwota stanowi koszt utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym za okres od IV do VI.2009r.
II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu
1. Wydział Organizacyjny
Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 42 zł na zwrot należności wraz z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikający z błędnego naliczenia przez system OTAGO.
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
· Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 152.800 zł z tego na:
- zakup energii elektrycznej – 2.800 zł,
- koszty związane z działaniami promocyjnymi prowadzonymi na rzecz miasta Kielce, w ramach organizowanych prestiżowych imprez sportowych, w tym także o charakterze międzynarodowym oraz na działania kulturalne prowadzone w ramach promocji – 150.000 zł.
· Dział 921, rozdział 92110 - zadania własne Powiatu
W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 58.600 zł z zadania pn. „zakup obrazów oraz zakup sprzętu komputerowego” na zadanie pn. „zakup obrazów, sprzętu komputerowego oraz zakup pieca akumulacyjnego wraz z oprzyrządowaniem”. Rozszerzenie istniejącego zadania inwestycyjnego rocznego spowodowane było pilną potrzebą zakupu pieca w związku z zawilgoceniem magazynu w Galerii BWA „Piwnice”, które zagrażało przechowywanym tam dziełom sztuki.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Dział 754,z rozdziału 75412 do rozdziału 75495 - zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 68 zł na koszty szkolenia związane z udziałem w akcjach ratunkowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 260.000 zł z zadania pn. „wykupy lokali mieszkalnych” na zadanie pn. „zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
· Dział 852, rozdział 85203 - zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 81.700 zł na działalność bieżącą Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych, z tego na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z likwidacją jednostki
(z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) – 25.500 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i o dzieło – 19.500 zł,
- zakup szafek ubraniowych dla dzieci, materiałów biurowych i środków czystości – 10.500 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości i ścieków – 3.000 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.000 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero – 200 zł,
- opłatę składek na Fundusz Pracy – 300 zł,
- zakup opraw oświetleniowych /zgodnie z zaleceniami Sanepidu/ - 3.700 zł,
- wykonanie prac elektrycznych i remont instalacji odgromowej – 17.000 zł.
· Dział 852, rozdział 85226 - zadania własne Powiatu
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 729 zł na działalność bieżącą Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego, z tego na:
- koszty badań okresowych pracowników – 100 zł,
- opłaty czynszu – 429 zł,
- koszty delegacji zagranicznej – 200 zł.
Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.678 zł na działalność bieżącą Domu dla Dzieci /wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia/.
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 5.924 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Autor: Beata Rębosz Wydział Budżetu | Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu |
Data utworzenia: 4 sierpień 2009 12:16 | Data publikacji: 20 sierpień 2009 14:05 |
Wersja: 1.1 |