MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

 

 

 

233. Nr 233/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.

233. Nr 233/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

Zarządzenie  Nr  233/2009
 
Prezydenta  Miasta  Kielce
 
z dnia  29  czerwca  2009r.
 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

 
§ 1.
 

W planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r. oraz Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 
§ 2.
 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Budynków; Kieleckiego Inkubatora Technologicznego oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

 
§ 3.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
U z a s a d n i e n i e
 

do zarządzenia Nr 233/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 
I. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu
 
1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta
 

·    Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 21.300 zł na wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia na wykonanie prac w zakresie geodezyjno - kartograficznym.

 

·    Dział 751, rozdział 75113 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751 dokonano przeniesienia kwoty 25 zł na składki na ubezpieczenia społeczne /21 zł/ oraz na Fundusz Pracy /4 zł/ od wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących obsługę informatyczną w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 
2. Kielecki Inkubator Technologiczny
 

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 800 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło w zakresie wykonania analiz i ekspertyz.

 
3. Miejski Zarząd Budynków
 

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 600.000 zł na pokrycie kosztów remontów mieszkań będących w zasobie Miasta (likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych w związku z zaleceniem kontrolnym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej).

 
4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 
Dział 801 – zadania własne Gminy
 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 46.779 zł, z tego na:

 

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 25.395 zł, tj. na:

 

- zakup materiałów biurowych i środków czystości w ramach realizacji programu Sokrates-Comenius, zgodnie z umową 07-POL01-CO06-00693-2 realizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 34 - 3.614 zł;

 

- koszty zużycia energii /14.469 zł/ oraz zakup materiałów papierniczych /500 zł/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych               – 14.969 zł;

 

- wydatki związane z przeglądami okresowymi budynku i instalacji elektrycznej /3.000 zł/, zakup biletów MPK dla pracowników /1.699 zł/, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.113 zł/ oraz szkolenie pracowników w zakresie BHP /1.000 zł/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 6.812 zł;

 

b/ odsetki, wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 692/08 z dnia 30.01.2009r. w sprawie o wynagrodzenie - dodatek funkcyjny dla nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 /rozdział 80104/ - 674 zł;

 

c/ działalność bieżącą gimnazjów /rozdział 80110/ - 18.331 zł, w tym na:

 

koszty zużycia energii /13.275 zł/, zakup tonerów oraz licencji na programy antywirusowe /2.000 zł/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych - 15.275 zł;

 

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.010 zł/, zakup biletów MPK dla pracowników /250 zł/ oraz szkolenie pracowników w zakresie BHP /796 zł/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – 3.056 zł;

 

d/ zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 oraz dokształcenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 i Przedszkolu Samorządowym Nr 28 (900 zł) /rozdział 80146/ - 923 zł;

 

e/ zakup opału dla stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych (1.200 zł) oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (256 zł) /rozdział 80148/-1.456 zł.

 

·        Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

 

W ramach planu dotacji celowych (w dziale 851) na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, dokonano przeniesienia kwoty 39.500 zł z § 2810 do § 2820 – 20.000 zł i § 2830 – 19.500 zł na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży („Akcja lato”).

 
Dział 854 – zadania własne Gminy
 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 24.137 zł, z tego na:

 

a/ zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 /rozdział 85401/ - 137 zł;

 
 
 

b/ koszty organizacji letniego wypoczynku dzieci w czasie wakacji w Szkołach Podstawowych: Nr 1, 5, 18, 19, 25, 27 i 28 oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących: Nr 5, 15 i 16 /rozdział 85412/ - 24.000 zł;

 

Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Powiatu

 

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 26.288 zł, z tego na:

 

a/ wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy dla nauczyciela VI Liceum Ogólnokształcącego - 14.952 zł;

 

b/ koszty przeglądów okresowych budynków oraz opłaty bankowe w VI Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – 5.695 zł;

 

c/ opłaty internetowe i za telefony komórkowe w VI Liceum Ogólnokształcącym – 945 zł;

 

d/ zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – 2.918 zł;

 

e/ zakup biletów MPK dla pracowników (778 zł) oraz szkolenie pracowników (1.000 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 - 1.778 zł.

 

Autor:  Beata Rębosz Wydział Budżetu Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu
Data utworzenia:  1 lipiec 2009 09:17 Data publikacji:  6 lipiec 2009 14:44
Wersja:  1.1