MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r. oraz Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 145.652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 145.652 zł, przeniesienia w planie wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg i Zarządu Transportu Miejskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
do zarządzenia Nr 214/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.
I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
Wydział Budżetu oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Dział 600, rozdział 60004 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
W związku ze zwiększoną ilością kilometrów do wykonania w 2009r. przez Zarząd Transportu Miejskiego na terenie ościennych gmin zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.027 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z ościennych gmin na realizację przewozów autobusowych lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miedziana Góra.
Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu
Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-040/09 z dnia 29.05.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.925 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kielcach.
Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-044/09 z dnia 09.06.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.700 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów utrzymania grup specjalistycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
II. Przeniesienie planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej
Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy
Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000 zł na współorganizowanie, w ramach promocji Miasta Kielce, 11 edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Flap Style Obecność „HASARAPASA” w Bazie Zbożowej w dniu 27.06.2009r.
Dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 48.000 zł z zadania pn. „Oświetlenie ul. Kolejarzy” na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Wojska Polskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Tarnowskiej)”.
Powyższej zmiany dokonano celem zakończenia procedury przetargowej.
Dział 757, rozdział 75702 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 757 dokonano przeniesienia kwoty 825.000 zł na koszty prowizji bankowej, związanej z zawarciem umów z bankami na zaciągnięcie kredytów przez Miasto Kielce.
Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (1.500 zł) i Fundusz Pracy (500 zł) od wynagrodzeń bezosobowych, wynikających z zawieranych umów zleceń oraz na koszty zużycia energii (1.000 zł), w związku z organizowanymi imprezami promującymi Miasto Kielce.
Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 8.000 zł na zakup usług przez Zarząd Transportu Miejskiego, związanych z funkcjonowaniem automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, z tego na:
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 5.000 zł,
Autor: Beata Rębosz Wydział Budżetu | Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu |
Data utworzenia: 19 czerwiec 2009 09:53 | Data publikacji: 22 czerwiec 2009 13:45 |
Wersja: 1.1 |